欧洲VAT的风险与防范

作者: Micheal老狼 | 来源:跨境电商鹰熊汇 | 2016年09月13日 10:32

以往VAT主要讲英国范畴,今天会扩大为欧洲的VAT形势,也是给大家提醒,VAT的形势在欧洲也是越来越严重了。

以往VAT主要讲英国范畴,今天会扩大为欧洲的VAT形势。



这张图片是欧盟VAT数据库网站上主页的一张图片,就是告诉大家,他们主要任务是把所欠的VAT收回来,这个意义非常深远,也是给大家提醒,VAT的形势在欧洲也是越来越严重了。

通过图片给大家解释VAT的流程:

第一条,清关目的国一致税务处理流程


通过把货物送到欧洲去,主要途径不是直达目的国,比如现在有货物从中国发到英国,如果你直接在英国销售,可以说你的清关目的国是一致的。你的货从英国发到中国,在英国仓储销售,这个就是下面的流程,当然我们的卖家从发展流程是没有税务登记的情况发展到进行VAT税务登记,之后利用自己的VAT进行了物流的清关,这个时候要交进项税额,然后再通过海外仓产生的运费、仓储费,这个地方往往大家忽略掉了,国内的物流商一般是不给VAT发票的,但是亚马逊的FBA是有的,计算方式就是销售额减去曾经入关缴纳的VAT,再减去运费帐单上含有的VAT,差额是你每个季度申报的时候需要申报的

第二条,清关目的国不一致


我们往往去德国FBA去的货,通常在英国清关,在英国清关之后转运到德国,这个就叫清关目的国不一致,最后销售是发生在德国。还有一种可能,清关在英国,仓储在英国的FBA仓库,销售是到德国去,这是非常复杂的销售过程。如果你在其他国家清关,比如说我现在在法国清关,根据法国的税率交了一部分VAT,后期把这批货运到英国来,然后在英国销售,我在法国进口缴纳的那部分VAT怎么办?英国税务局告诉你,只要把法国的清关单提供给他们,截至18个月之内在其他国家缴纳的VAT都可以要回来,这是很多卖家不知道的。另外一点,现在有很多卖家通过其他国家清关时候使用的是零税率进来的,什么意思?这是很多卖家都不知道的或者是很多物流商在里面有旋转空间的,比如说荷兰进关但是货物最终运到德国,在荷兰很可能是没有缴纳任何VAT的,因为你的货物最终销售在德国,所以在德国按照你的销售额的20%直接补缴税款。

根据上面的那两张图的流程,可能会根据每个流程环节产生的税务风险:税务登记风险,欠税追溯风险,入关低报风险,VAT盗用风险,申请退税风险,距离销售风险。

这么多风险对于卖家来说,可能都没有去想过,一旦出现风险了,很多卖家束手无策。

我们根据上述的几个风险,逐一的剖析哪些风险产生的可能性、原因和解决的方案。

第一,税务登记风险

我们注册VAT的时候,很多人把注册和申报是分离,我本人也收到过很多朋友给我发的消息,能不能只在我这里注册VAT,不申报VAT,申报自己做可不可以?

现在我来讲一下,如果把两个环节分开可能产生的风险有哪些。

第一,无税务代理风险就是把两个分开,因为你分开想自己申报VAT,说明你自己去注册VAT,这样的VAT往往也是由代理注册的,因为你不知道他是如何注册的,有代理给你注册的时候,只管你注册,不管你申报,通常是以你个人名义去申请的,申请之后,你的税务VAT的帐单上,注册证书上会有一个爱丁堡苏格兰税务局的地址。张冠李戴的VAT信息是很常见的,因为亚马逊卖家有拥有多个账号的,这个可能会出现我的员工离职了,但是亚马逊信息没有更改,我在申请VAT的时候怎么办?它就使用现在某人的信息来注册VAT,这个问题就来了,因为你两个账号里面的法人主体跟你注册VAT时候的主体是不一致的。如果把你的信息填写进亚马逊,有可能造成触发你的审核,这也是一个风险,所以针对这两个风险,我给出的方案是一定要找税务代理注册VAT,避免税务信息不完整。因为在注册完VAT之后,你需要在每次清关的时候提交自己的VAT号码,这个税款交给了之后,在税务局VAT下面会累计你每个月交了多少VAT进项,这个帐单叫C79证书,这个证书会直接记到你的税务代理那里去,如果你没有经过税务代理的方式,你自己是不能搜到C79证书的。

第二,欠税追溯风险

VAT注册的时候有三种情况会出现:

第一种是平台老账号裸奔,没有VAT号码,也不打算注册VAT号码,什么时间抓到我什么时候拉倒,这个态度可不可行?可行,但是你要对店铺被关闭有一定的心理承受能力。

第二,老账号混搭新VAT账号,这个行为会触发你被追溯欠税的可能。取得的利益里面你把消费者给你的VAT这部分钱,你自己挥霍掉了,也就是欠了税务局的钱,所以第二种是最危险的。

第三种,新申请的VAT搭配新平台账号,这个没有任何压力的,我全套新的资料,而且账号里面的资料和VAT申请号资料是一致的,只要按时交税就好。

第一种怎么办?欠税严重的账号尽早关闭。第二种,半路出家,只能补税。很多上千万美金的账号已经销售很久了,这种账号如果你之前没有注册VAT,钱好说,因为你没有进入到那个系统,但是如果你注册了VAT,你就进到了系统体系里了,也就是说,以前你说ID被盗用了,注册了亚马逊账号,或者曾经在某个公司注册过,已经离职了,你可以等等借口解释,但是如果你注册了VAT,已经没有办法解释了,因为提交资料需要身份证、结婚证、离婚证、房产证、出生证明、按揭合同等等信息,你说你的护照或者ID被盗用,难道这些信息也被盗用吗?这是无法解释的,严重的时候可能会威胁你关店,第二你所有的信息都在英国税务局里掌控起来,你的个人信息就上了黑名单,这个是风险非常大的,因为这是很典型的、很直接的暴力抗法,拒交税款的行为。

第三,入关低报风险

这个风险在于你使用其他人的VAT,不管这个人是允许你用,还是默认你用或者是干脆你不知道你使用他VAT号码的情况下,被税务局查了,他会怀疑你交易的真实性,因为你卖的东西实在太便宜了,他会让你提交一些材料,或者是联系税务主体这个法人,当他联系不到,那个人说个跟我无关,不知道这回事,那就死定了。

第一,很多人从中国直发的货物,上面会贴一些标签,标签上会有个人信息,税务局根据你提供的信息给客人直接打电话联系,客人这边如果确认是32欧元买的,你上面写的18欧元,显然谎话不戳自破,也是问题。根据这两个情况采取的防范措施,我曾经给朋友出过这个主意,但是我不建议这个,如果你打算低报,一定要拿证据给税务局看,你需要提供的阿里巴巴上的聊天记录、邮件信息、淘宝上的交易数据甚至银行转帐的信息,如果你能把这些信息提供给税务局,证明你就是这个钱买的,这就还好说一点。

第二,隐藏客户电话信息,所有的关于避税逃税,不管是什么方法都有两个关键点,一个是斩断你的信息源,第二个是把你的流程变得复杂。还有一条是使用自己的VAT,这是我推荐给大家使用的,因为如果你使用自己的VAT,你所入关缴纳的税务,都是在你自己的名下,也就是你把税款交给税务局,但是是用你自己的名字,你可以把进项VAT抵扣掉,这是按照正常报税流程走的,是最合法的。

第四,VAT盗用风险

VAT如何避免被其他人使用?在VAT盗用的行为中,你判断自己VAT在哪里被暴露出来,有两个地点,一个是你的货贷公司,你曾经委托他帮你清理自己的货物,他掌握了你VAT的信息。第二,你的平台上,现在E-BAY和亚马逊都要求你的号码填写进平台,你的VAT号码都在平台上写着,这两个地方是可以暴露出你的VAT号码的,如果别人想盗用你的VAT就是使用这两个渠道。如何防范?你如果自己有VAT号码,你自己也有税务代理公司,你要求税务代理公司定期的只要他搜到C79证书,他要把C79证书的扫描件发给你,你就可以看到C79证书上写了哪些你进口的货物,哪个批次,哪个批次交了多少税都有数,如果别人盗了你的VAT,就有不名批次出现。第二个是你的进口方使用了VAT号码,未出现在平台上,而出现在平台上的VAT号码,未激活清关号码,这样会出现什么情况?你使用自己的VAT进关,再把这批货卖给你的各个账号,各个账号都有VAT号码,而且各个账号上的VAT号码都没有EORI号码,他们盗用了你的VAT,依然不可以使用这个VAT进口,海关没有激活,这个是完美破解所有被盗用的可能。因为你的VAT没有出现在平台上,你可以通过查找代理的C79证书确认你的货进到英国来。


第五,申请退税风险

首先我想解释什么叫退税,很多人对退税有很大误解,认为进口缴纳的税务会被退回,这是错误的,是进口缴纳的进口增值税是抵扣,不是退回,是一个步骤完成的。在你季度申报的时候,通过你的C79证书抵扣你的销售额,就不存在把进口的那部分税再退回给你,什么时候出现退税呢?也就是你的进口额一定大于销售额,这种情况下才会出现退税。如果你进了一百万的货,在三个月之内你只卖了五十万,这种情况下才会出现退税,税务局也会明白,如果你进口了一百万,你卖了五十万,说明你有大量的库存,直接触发的情况就是拎包到你仓库看你到底有多少库存。我相信在座的都是使用第三方海外仓,如果是这种情况,我不相信有第三方海外仓允许你去查,所以这条路不通。解决方法我也是写得比较投机取巧,合法报税,这个肯定没问题。另外,如果真的出现你的库存额度大于进项,你可以挪到下个季度抵扣,从整体上来讲你还是在交税状态,没有退税。



第六,距离销售风险

销售是针对于直发而产生的,直发是从中国直发欧洲,这个是税务局官方网站的一句话,直发跟VAT是没有什么关系,不算作具体销售的范畴之内,什么叫具体销售?就是欧盟之内各个国家之间的销售方式。把货物进关是从英国进,仓储在英国,最后卖到德国去,就是距离销售。如果从德国卖到英国,十万欧元是限额。如果超过了十万欧元,即便你是距离销售,也需要在当地申报VAT。如果从德国进口,仓储在德国,最后卖到英国来,这时候才会出现所谓的数值。大家说,这么多国家,我每个国家都超了,怎么办?

两种办法:

一种通过亚马逊的泛欧计划解决,亚马逊推出了八千欧元包一年的会计处理费用,我觉得这个价格不算贵,还是合理的。

第二个,单独注册,就目前亚马逊的五国来说,德国、法国和英国是查得最严的,所以你不如集中火力把这三个国家分别拿下。意大利和西班牙可以打打擦边球,因为目前没有发现意大利和西班牙税务局去亚马逊上抓税务的情况,德国现在已经有这种情况出现了,这个和英国不太一样,英国是直接向亚马逊要数据,德国是自己抓数据,抓出来之后给亚马逊写信,说该账户销售额已经超过十万欧元,必须把账户关了,把税补齐了才给开,这是目前严峻的形式。所以很多人也咨询过,这三个国家的VAT是不是都要注册?能不能注册一个管整个欧洲?目前不可以。英国脱欧了,你最少也要保证一个欧洲的VAT号码和一个英国VAT号码同时存在,因为英国必须是大市场,我想你不会因为VAT就把英国市场放弃。如果你使用英国的VAT,以后局面会不会更严峻?因为英国脱欧,其实不脱欧利益不大,脱欧之后,利益才大,为什么这么讲?因为如果英国退出欧洲统一市场,它的税制这些东西都会跟欧洲脱离,我们会出现一个什么情况呢?你进口到英国的货物最后卖到欧洲去,怎么算钱?一定是你这个货物根本就没在英国销售,税应该交到欧洲国家,不交在英国,你曾经在英国进口交的进项VAT,英国会退还给你,这就和中国的出口退税有很大的相似之处,只是英国没有手续费,20%就是20%退给你。如果这样就变成了在欧盟之外,建立了一个离欧盟最近的大岛来仓储我们的货物,当我们的货物从英国直接发到欧洲去,B2B进了英国,卖到欧洲,如果你的单品是不超过20欧元的话,是免税的,所以这是我们的最大利益。如果英国脱欧之后,我相信英国将会出现一个海外仓蓬勃发展的形势。




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